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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-21</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-21</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.PAE0027430 del 31/07/2021 - periodo agosto/settembre</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.231/2021 del 03/12/2021 -B.O. 60</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.MI0170000053 del 26/01/2021 - Prenotazione 5813</oggetto>
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      <oggetto>B.O.n. 34</oggetto>
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          <ragioneSociale>Sago Medica srl</ragioneSociale>
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      <oggetto>B.O. N. 30/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI X INFORTUNI + RCT +TUTELA GIUDIZARIA - DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>00903640019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>B.O.n. 35</oggetto>
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          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>832.20</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>832.20</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>B.O. 58/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE  SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>FASTWEB cANONE BIMESTRALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>B.O. 01/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2580.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>B.O. N 59</oggetto>
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          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>73.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>73.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z253167B09</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Corso di ginnastica/fitness a.s. 2020/21</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASD POLISPORTIVA GAREGNANO 1976</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07841770964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD POLISPORTIVA GAREGNANO 1976</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>459.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>459.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2630C5FD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 20/2021 DEL 24.02.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02442160962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02442160962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2CE634D</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.7 del 25/06/2021, USCITA DIDATTICA DEL 4-11-2020 (ALUNNI 50)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09255610967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGORA' SKATING TEAM S.S.D.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09255610967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGORA' SKATING TEAM S.S.D.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.42/42 del 30/11/2021 - NOVEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08495990155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viaggi Broggi di Broggi Paolo &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08495990155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viaggi Broggi di Broggi Paolo &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PAE0009752 del 31/03/2021 - CONSUMI FAX</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>incarico RSPP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1147.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO SCUOLA SICURA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97561280153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIAIMPRESA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97561280153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIAIMPRESA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>164.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FVL75 del 29/09/2021 - n. 49 ore pulizie sede e succursale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07289880960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA GROUP s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07289880960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA GROUP s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4130561ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z42308DE6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 14 CONTRATTO DI DISINFESTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492FD90FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.CN21001537 del 31/03/2021 - 1° TRIMESTRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSA  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSA  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>573.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z49347E3F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FASTWEB  CANONE FAX ( CANALE FONICO SU INTERFACCIA RTG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D32E7E92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1 del 17/11/2021- CORSO DI GIOCOLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11337120155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCOLA SCUOLA DI CIRCO ASD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11337120155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCOLA SCUOLA DI CIRCO ASD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2928.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2928.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F335E174</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione notula - Corsi avviamento allo sport - 1° periodo: novembre 2021/gennaio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80106570155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI  MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80106570155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI  MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z513065D51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10343530969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA PEDACE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10343530969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA PEDACE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8759.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8759.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5232ABF0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 45/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02403450410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMALINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02403450410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMALINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5430317D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.MI0170000072 del 27/01/2021 - Prenotazione 5814</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00584390983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00584390983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>149.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 23 del 17.03.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AERO3 S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07221480960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERO3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>785.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.29 del 10/06/2021 - Utilizzo Campo XXV Aprile - a.s.2020/21</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91543310154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI MILANO - C.U.S. MILANO A.S.D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91543310154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI MILANO - C.U.S. MILANO A.S.D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>229.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Lenzi Massimo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNZMSM59C30D705K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lenzi Massimo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>254.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA/111 del 18/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09179070157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09179070157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4130.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 33</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0335104583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CCG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0335104583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CCG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1426.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1426.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02280880796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.FA. PRINT S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02280880796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.FA. PRINT S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>205.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.300 del 17/11/2021 - CORSO DI BEACH VOLLEY, CLASSI QUARTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06200670963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO PAVESI FIPAV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06200670963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO PAVESI FIPAV SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2368.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2368.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.MI0170000160 del 03/03/2021 - prenotazione n. 6001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00584390983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00584390983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>197.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>197.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10/PA del 20/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08732730968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAGRAMMA PSICOLOGI ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08732730968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAGRAMMA PSICOLOGI ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5082.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5082.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PAE0001129 del 31/01/2021 - canone febbraio/marzo 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z72315F6D6</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PAE0010577 del 31/03/2021 -CONSUMI SEDE E SUCCURSALE MESI DI APRILE / MAGGIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z763308D59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.117/2021 del 15/09/2021 - Laboratorio TPSE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10343530969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA PEDACE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10343530969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA PEDACE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7838.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7838.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A32FB4C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O.48</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D322036A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 42/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10343530969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA PEDACE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10343530969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA PEDACE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PAE0036529 del 30/09/2021 - Canone fax 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PAE0035120 del 30/09/2021 - Canone mensile ottobre/novembre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 21/2021 - GRUPPO SPAGGIARI-PAGONLINE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.VPA21-00029 del 30/11/2021 - CORSO DI ASSISTENTI BAGNANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05284670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7339.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7339.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.VPA21-00013 del 26/03/2021 - CORSO SALVAMENTO LICEO SPORTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05284670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05284670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>b.o. n. 37 spaggiari sanificatori</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17705.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17705.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00701200156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPELLI ROBERTO &amp; FIGLIO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00701200156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPELLI ROBERTO &amp; FIGLIO  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>362.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A30B2599</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABONAMENTO ANNUALE RIVISTA "AMMINISTRARE LA SCUOLA" ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D307AC24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11127100151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.PIERRE DIGITAL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11127100151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.PIERRE DIGITAL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8F30A2AF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Croso di ginnastica metodo Tabata a.s. 2020/21</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07841770964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD POLISPORTIVA GAREGNANO 1976</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07841770964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD POLISPORTIVA GAREGNANO 1976</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9431C6467</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1006/PA del 30/06/2021 - sorveglianza sanitaria annuale - medico competente</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>605.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>605.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z943397338</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N 57</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>179.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z97349455D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 74  ARGO RINNOVO INVENTARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06090890960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06090890960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z97349A95F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEPA B.O. N. 73 risorse ex art. 31 comma 1 lettera A/D dl 41 - 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.I.P. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.I.P. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>9823.86</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O.N. 72  materiale elettrico ed elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06508910152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOZZONI Ferramenta</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06508910152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOZZONI Ferramenta</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>211.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. PROVV. 9 - SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO ANNO SOLARE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>INTESA SANPAOLO SPA  - AG.54</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10810700152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA SANPAOLO SPA  - AG.54</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.18 del 30/04/2021 - Campo XXV Aprile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI MILANO - C.U.S. MILANO A.S.D.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91543310154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI MILANO - C.U.S. MILANO A.S.D.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>734.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>734.43</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 43/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HOBBY &amp; VOLLEY SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10255220153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOBBY &amp; VOLLEY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1108.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1108.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE  ELETTRICO ED ELETTRONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOZZONI Ferramenta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06508910152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOZZONI Ferramenta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2933.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-11</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>B.O. 03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>80106570155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI  MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80106570155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI  MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 61 Mascherine ffp2</oggetto>
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      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O.n. 63 materiale di pilizia sede  Centrale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1465.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O.N. 24 DEL 17.03.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 31/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 36</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5330.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB830C5437</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 19/2021 DEL 24.02.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02442160962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02442160962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB931D50DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 38</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD3350610</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N 50</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3905.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1441.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1441.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 22/2021 DEL 01.03.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 18 DEL 23/02/2021 ACQUISTI MATERIALE PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2611.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2611.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEPA  DITTA AREOTRE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AERO3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07221480960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERO3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 32 DEL 30.04.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02442160962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02442160962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>907.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>907.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21307/PA del 30/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>94.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA32C26E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.113/2021 del 09/09/2021 - Contratto servizio di piccola manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10343530969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA PEDACE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10343530969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA PEDACE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8623.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 26 DEL 23.03.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>664.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>664.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCC345A85C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n.70 Ditta Packs ervices</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pack Services s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pack Services s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>455.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCD34024C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto schede arduino</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>301.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>301.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF3394655</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B-O.56 AERO3</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07221480960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERO3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07221480960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERO3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07221480960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERO3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07221480960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERO3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3450.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD33087CE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.o. n. 13/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07221480960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERO3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07221480960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERO3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD43109B1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 25 DEL 18.03.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07221480960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERO3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>AERO3 S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 41/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITALTEC TTS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06248000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALTEC TTS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PAE0018812 del 31/05/21 - consumi sede e succursale giugno/luglio2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 27 DEL 24.03.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07221480960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERO3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07221480960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERO3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Corso Allenamento funzionale a.s. 2020/21</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07841770964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD POLISPORTIVA GAREGNANO 1976</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07841770964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD POLISPORTIVA GAREGNANO 1976</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PAE0028018 del 31/07/2021 - consumi fax</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC3149FCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 29 DEL 09/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02442160962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02442160962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>521.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>521.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.125 del 31/05/2021, Attività scolastica sportiva maggio/giugno 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06200670963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO PAVESI FIPAV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06200670963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO PAVESI FIPAV SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4164.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4164.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE31E4721</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O.N. 39</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pack Services s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pack Services s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>197.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>197.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE335ABD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.93/FE del 12/10/2021 - Fornitura bandiere</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05113710650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOREM FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05113710650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOREM FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE13201B9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 40/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06248000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALTEC TTS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06248000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALTEC TTS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20330.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PAE0018093 del 31/05/2021 - consumi fax</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>38.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE63061A9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07244340969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANVIS SERVICE di Paladino Vincenzo &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07244340969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANVIS SERVICE di Paladino Vincenzo &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1965.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1965.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE633C8325</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n 64</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE733847FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E29931 del 08/11/2021 - ACQUISTO CARTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      <oggetto>B.O. N. 55</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ATTILIO NEGRI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ATTILIO NEGRI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>B. O. n.62 materiale di pulizia  succursale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.247/PA del 18/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1356.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.MI0170000215 del 12/04/2021 PRENOTAZIONE N° 6064</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00584390983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1021101250 del 23/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>B.O. 46/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02974560100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAREDES ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02974560100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAREDES ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.MI0170000030 del 19/01/2021 - prenotazione n.5812</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00584390983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00584390983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>654.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.144PA del 18/11/2021 - ACQUISTO TABLET</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07244340969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANVIS SERVICE di Paladino Vincenzo &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07244340969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANVIS SERVICE di Paladino Vincenzo &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.192 del 29/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08872610152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP.SOCIALE AR.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08872610152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP.SOCIALE AR.L. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34302.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>34302.30</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>Cartellini per lavorazione macchinea</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PAE0000637 del 31/01/2021 - sede e succursale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF832EE0A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.276 del 08/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05125310960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S. SERENI TRASLOCHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05125310960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S. SERENI TRASLOCHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z202DC8150</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 50</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13036780156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTRAT s.a.s. di Porta A.&amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13036780156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTRAT s.a.s. di Porta A.&amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>528.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A2B9D05F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08223140156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OK COPY ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08223140156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OK COPY ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14895.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 11</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSA  SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSA  SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>764.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>191.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>B.O. 80/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07244340969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANVIS SERVICE di Paladino Vincenzo &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07244340969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANVIS SERVICE di Paladino Vincenzo &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7115.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>5832.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE52B7193A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.30/PA DEL 22.06.2020 - CORSI CONVERSAZIONE INGLESE: ACCONTO A.S.2019/20</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04032050967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Language Point di Ivana Rita Perego &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04032050967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Language Point di Ivana Rita Perego &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>735.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC2D2F515</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.784/PA DEL 17.06.2020 - SALDO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA2B6DE2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 8720023410 DEL 03.03.2020 - RISCOSSIONE CONTI DI CREDITO LEGGE 662/23.12.96 - ART.2 - COMMA 17 - MESE: 01/2020 - CONTO CONTR.30088111-001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>397.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6727B3408</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 100</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09191190157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIBIEN  Ferramenta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09191190157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIBIEN  Ferramenta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>658.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>50.41</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCB2031DEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80125530156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "ETTORE CONTI" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O.32</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71475.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11662.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
